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再擔保體系建設和風險管理-意大利信用擔保體系情況介紹.pptx
- 18積分
- 2023/04/28
- 11
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- 個人
再擔保體系建設和風險管理-意大利信用擔保體系情況介紹。01再擔保體系建設和風險管理;廣東省擔保公司基本情況;廣東省擔保公司戰略定位;廣東省擔保公司業務模式和規劃;擔保體系建設;再擔保體系風險管理;02意大利信用擔保體系情況介紹。本課件是針對金融行業所編寫的,旨在為金融行業提供關于再擔保體系建設和風險管理-意大利信用擔保體系情況介紹方向更為專業的分析和介紹。
標簽: 信用擔保 風險管理 -
項目風險管理PPT講義.pptx
- 21積分
- 2023/04/27
- 10
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- 個人
項目風險管理PPT講義。01項目風險管理概述;02項目風險識別;03項目風險評估;04項目風險應對;05項目風險控制。本課件是針對全行業所編寫的,旨在為全行業提供關于項目風險管理PPT講義方向更為專業的分析和介紹。
標簽: 項目風險管理 -
全面風險管理課程.pptx
- 18積分
- 2023/04/27
- 13
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- 個人
全面風險管理課程。01全面風險管理概念;風險管理概念;內部控制與風險管理;02全面風險管理的實施步驟;03風險預警;04面風險管理成果。本課件是針對全行業所編寫的,旨在為全行業提供關于全面風險管理課程方向更為專業的分析和介紹。
標簽: 全面風險管理 -
信貸業務審查與實務.pptx
- 36積分
- 2023/04/26
- 15
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- 個人
信貸業務審查與實務。01信貸審查概論;02信貸風險分析與審查實務;03當前我行貸款業務審查重點;04信貸審查人員應提高幾項素質;05《信貸業務審查指南》介紹.本課件是針對金融行業所編寫的,旨在為金融行業提供關于信貸業務審查與實務方向更為專業的分析和介紹。
標簽: 信貸 審查 -
審計方法和技巧探討.pptx
- 36積分
- 2023/04/26
- 13
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- 個人
審計方法和技巧探討。01財務會計報告的真實性、合法性;02外部專業審計師的一般審計工作程序;03國有企業監事會可采用的檢查方法;04檢查方法的運用原則。本課件是針對全行業所編寫的,旨在為全行業提供關于審計方法和技巧探討方向更為專業的分析和介紹。
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商業銀行信貸業務風險防范.pptx
- 20積分
- 2023/04/26
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- 其它
商業銀行信貸業務風險防范。一、商業銀行信貸業務風險概說;二、信貸業務調查、審批和授信后管理風險;三、信貸擔保突出法律風險與防范;四、不良資產管理中的風險;五、防范信貸業務風險的對策?!渡虡I銀行操作風險管理指引》定義:“本指引所稱操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統,以及外部事件所造成損失的風險。本定義所指操作風險包括法律風險,但不包括策略風險和聲譽風險”。法律風險:鋪滿鮮花的陷阱“法律風險包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險”?!队行сy行監管核心原則》(1)不完善或者不正確的法律...
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銷售與收款循環審計講義.pptx
- 15積分
- 2023/04/25
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銷售與收款循環審計講義。01順查法;定義:指按照同會計賬務處理流程相同的方向順序依次檢查的方法,又稱正查法。審查順序是以原始憑證開始到審閱分析會計報表為止,從問題起因查起,直查到問題的結果;02逆查法;定義:相對于詳查法而言,與會計業務流程相反的方向依次檢查。由果溯因,先審閱會計報表,最后審閱分析原始憑證;03確定銷售與收款循環的具體審計對象與總體審計目標。本課件是針對全行業所編寫的,旨在為全行業提供關于銷售與收款循環審計講義方向更為專業的分析和介紹。
標簽: 審計 銷售 -
信息技術環境下企業內部控制講義.pptx
- 18積分
- 2023/04/25
- 11
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- 個人
信息技術環境下企業內部控制講義。01現代企業面臨的風險與內部控制的重要性;控制是針對風險而設立的,風險是導致一個組織或機構發生損失的可能性,而控制則是降低或減少風險的活動;02信息技術環境下企業內部控制的一般概念;內部控制的五大要素;03信息技術環境下內部控制的變化;04內部控制的深層思考。本課件是針對電子信息行業所編寫的,旨在為電子信息行業提供關于信息技術環境下企業內部控制講義方向更為專業的分析和介紹。
標簽: 信息技術 內部控制 -
企業全面風險管理講義.pptx
- 18積分
- 2023/04/25
- 15
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- 個人
企業全面風險管理講義。01企業風險管理的必要性;案例分析;教訓與啟示;02企業風險管理框架;股東對企業風險管理最關心的四個問題;風險管理框架:一個基礎、三道防線;構建風險管理的關鍵成功要素;03財務報告系統的內部控制;財務報告系統的功能;財務報告系統的典型問題。本課件是針對全行業所編寫的,旨在為全行業提供關于企業全面風險管理講義方向更為專業的分析和介紹。
標簽: 全面風險管理 -
一汽集團全面風險管理體系建設系列培訓之初始信息收集與流程梳理.pptx
- 18積分
- 2023/04/25
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一汽集團全面風險管理體系建設系列培訓之初始信息收集與流程梳理。01集團要求與幾個相關概念;02初始信息收集的步驟;03初始信息收集的方法和模板;04風險信息系統的錄入.本課件是針對汽車行業所編寫的,旨在為汽車行業提供關于一汽集團全面風險管理體系建設系列培訓之初始信息收集與流程梳理方向更為專業的分析和介紹。
標簽: 全面風險管理 流程 -
企業目標, 風險與內部控制- 通過風險管理實現企業目標.pptx
- 21積分
- 2023/04/25
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企業目標,風險與內部控制-通過風險管理實現企業目標。01什么是風險管理;02投資者的要求;03企業目標,風險與內部控制的關系;04控制結構框架;05風險管理實施(案例分析).本課件是針對全行業所編寫的,旨在為全行業提供關于企業目標,風險與內部控制-通過風險管理實現企業目標方向更為專業的分析和介紹。
標簽: 企業目標 風險管理 內部控制 -
擔保業務操作過程中的風險管理—信用擔保全過程管理.pptx
- 21積分
- 2023/04/25
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擔保業務操作過程中的風險管理—信用擔保全過程管理。01信用擔保全過程管理概述;02項目受理;03盡職調查與擔保方案設計;04項目決策與實施;05保后跟蹤;06擔保業務計劃管理。本課件是針對金融行業所編寫的,旨在為金融行業提供關于擔保業務操作過程中的風險管理—信用擔保全過程管理方向更為專業的分析和介紹。
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商業銀行信貸全流程風險管理.pptx
- 36積分
- 2023/04/25
- 18
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- 其他
商業銀行信貸全流程風險管理。01一大文化;02二大關系;03三大環節;04四大建設;05五大控制;06六大舉措;07七大策略。人們往往把風險理解甚至定義為損失的可能性,這種理解關注的只是損失的一側,即所謂“下側風險”。本課件是針對金融行業所編寫的,旨在為金融行業提供關于信貸全流程風險管理方向更為專業的指導和建議。
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內部審計培訓.pptx
- 36積分
- 2023/04/25
- 18
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- 其他
內部審計培訓。01內部審計的定義和發展趨勢;02內部審計的工作方法;03內部審計質量控制;04舞弊識別。內部審計是一種獨立并且客觀的保障與咨詢活動,旨在增加企業價值和改善組織運營。本課件是針對金融行業所編寫的,旨在為金融行業提供關于內部審計方向更為專業的指導和建議。
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新審計準則下如何進行內部控制的了解、測試及評價.pptx
- 36積分
- 2023/04/25
- 12
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- 其他
新審計準則下如何進行內部控制的了解、測試及評價。01了解內部控制;02了解內部控制-業務流程層面了解和評價內部控制;03內部控制測試。內部控制是識別和評估重大錯報風險、設計和實施進一步審計程序的基礎。本課件是針對全行業所編寫的,旨在為全行業提供關于內部控制方向更為專業的指導和建議。
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